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审计专员(J11224)

先临三维 · 浙江省·杭州市

External listingFull-time2 months ago

About The Role

本岗位将协助审计部门开展公司各业务模块的内部审计工作,推动内部控制体系完善,提升运营效率与合规性。具体职责如下:

  1. 日常经营审计
  • •参与制定年度内部审计计划,并组织实施日常经营审计项目;
  • •对公司各部门业务流程的执行情况进行审计测试,识别潜在风险点;
  • •检查业务数据的真实性与完整性,评估现有控制措施的有效性;
  • •编制审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪整改落实情况并出具后续审计报告。
  1. 采购与招标管理审计
  • •参与采购与招投标流程的审计,重点关注供应商准入、询比价、招标评标及合同管理等关键环节;
  • •检查采购价格合理性、供应商选择公允性及相关文档的完整性与合规性;
  • •识别采购环节中的舞弊风险或流程漏洞,并提出改进建议。
  1. 费用管理与经营审计
  • •负责员工报销、差旅费、业务招待费等费用的合规性审计;
  • •审核费用报销是否符合公司制度及预算要求,识别异常或不合规事项;
  • •分析费用结构及变动趋势,提出成本优化建议,支持管理层决策;
  1. 信息系统与IT审计
  • •参与信息系统的完整性,评估系统权限设置、数据安全性及系统控制有效性;
  • •检查关键业务系统的合理性;
  • •关注系统变更管理、访问控制和数据备份机制,防范IT风险。
  1. 流程管理与持续改进
  • •梳理并评估跨部门业务流程,识别流程瓶颈与控制缺陷;
  • •针对审计发现的问题,协助业务部门制定整改方案并推动落实;
  • •参与修订和完善公司内部审计制度、流程及相关标准模板。
  1. 反舞弊与举报调查
  • 受理并处理员工或相关方的内控违规、舞弊行为举报;
  • 对涉嫌虚假报销、利益输送、收受回扣、关联交易不当等行为进行调查取证;
  • 形成调查报告,提出处理建议,并推动完善相关防舞弊控制措施。
  1. 教育背景

•统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理、信息管理等相关专业优先。

  1. 工作经验
  • •2年以上内部审计、外部审计或财务相关工作经验;
  • •熟悉采购、费用报销、信息系统等业务场景者优先。
  1. 专业技能
  • 具备较强的数据分析能力,熟练使用 办公软件;
  • 具备良好的逻辑思维能力和风险敏感度,能够独立发现问题并提出解决方案。
  • 有良好的英语沟通能力。
  1. 证书要求

•持有 CPA、ACCA​ 优先;

  1. 个人素质
  • 具备优秀的沟通协调能力与书面表达能力,能够清晰撰写审计报告;
  • 具有较强的责任心、抗压能力和团队合作精神;
  • 坚持原则,廉洁自律,具备良好的职业操守。

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