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先临
审计专员(J11224)
先临三维 · 浙江省·杭州市
About The Role
本岗位将协助审计部门开展公司各业务模块的内部审计工作,推动内部控制体系完善,提升运营效率与合规性。具体职责如下:
- 日常经营审计
- •参与制定年度内部审计计划,并组织实施日常经营审计项目;
- •对公司各部门业务流程的执行情况进行审计测试,识别潜在风险点;
- •检查业务数据的真实性与完整性,评估现有控制措施的有效性;
- •编制审计工作底稿,撰写审计报告,跟踪整改落实情况并出具后续审计报告。
- 采购与招标管理审计
- •参与采购与招投标流程的审计,重点关注供应商准入、询比价、招标评标及合同管理等关键环节;
- •检查采购价格合理性、供应商选择公允性及相关文档的完整性与合规性;
- •识别采购环节中的舞弊风险或流程漏洞,并提出改进建议。
- 费用管理与经营审计
- •负责员工报销、差旅费、业务招待费等费用的合规性审计;
- •审核费用报销是否符合公司制度及预算要求,识别异常或不合规事项;
- •分析费用结构及变动趋势,提出成本优化建议,支持管理层决策;
- 信息系统与IT审计
- •参与信息系统的完整性,评估系统权限设置、数据安全性及系统控制有效性;
- •检查关键业务系统的合理性;
- •关注系统变更管理、访问控制和数据备份机制,防范IT风险。
- 流程管理与持续改进
- •梳理并评估跨部门业务流程,识别流程瓶颈与控制缺陷;
- •针对审计发现的问题,协助业务部门制定整改方案并推动落实;
- •参与修订和完善公司内部审计制度、流程及相关标准模板。
- 反舞弊与举报调查
- 受理并处理员工或相关方的内控违规、舞弊行为举报;
- 对涉嫌虚假报销、利益输送、收受回扣、关联交易不当等行为进行调查取证;
- 形成调查报告,提出处理建议,并推动完善相关防舞弊控制措施。
- 教育背景
•统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理、信息管理等相关专业优先。
- 工作经验
- •2年以上内部审计、外部审计或财务相关工作经验;
- •熟悉采购、费用报销、信息系统等业务场景者优先。
- 专业技能
- 具备较强的数据分析能力,熟练使用 办公软件;
- 具备良好的逻辑思维能力和风险敏感度,能够独立发现问题并提出解决方案。
- 有良好的英语沟通能力。
- 证书要求
•持有 CPA、ACCA 优先;
- 个人素质
- 具备优秀的沟通协调能力与书面表达能力,能够清晰撰写审计报告;
- 具有较强的责任心、抗压能力和团队合作精神;
- 坚持原则,廉洁自律,具备良好的职业操守。
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