内控审计经理
hengrui · 上海市, 上海市, 中国; 连云港市, 江苏, 中国
About The Role
一、岗位职责 1. 负责公司内控审计、制度流程审计及治理有效性评价工作,识别制度漏洞、流程缺陷、内控薄弱环节和执行偏差,提出改进建议,推动内控体系持续完善。 2. 围绕采购与供应链、销售与商业运营、研发与临床、生产与质量、财务资金、合同管理、第三方管理等重点业务领域,开展内控评价、专项审计和专题评估,识别关键风险点和控制缺口,推动风险防控和管理提升。 3. 参与公司内控体系建设与优化,评价内部控制设计及运行有效性,推动内控制度、业务流程与机制、系统权限、审批机制和责任边界有效衔接,提升风险治理能力。 4. 关注法律法规、上市公司治理、ESG披露、沪港两地监管要求及公司内部政策执行情况,开展相关合规监督和内控审计工作,防范流程控制失效、制度执行不到位和重大合规风险。 5. 针对高风险领域开展专项审计和风险预警,提出前瞻性风险防控和流程改进建议。 6. 协同公司各职能及业务部门,推动审计发现问题整改闭环,跟踪整改进度,验证整改效果,促进跨部门赋能、协同、制度优化和管理改善。 7. 运用数据分析工具、业务系统数据和智慧审计方法,开展异常识别、穿透核查、指标监控和风险预警,提升内控审计覆盖面、审计效率和问题识别精准度,并沉淀审计程序、分析模板和案例库。 8. 牵头或参与审计方案设计、现场实施、访谈核查、数据分析、底稿编制、问题定性、报告撰写及汇报沟通等工作,形成结构清晰、证据充分、判断准确、建议可执行的高质量审计报告。 9. 承担年度审计计划制定或参与、项目统筹、团队带教、质量复核、方法论建设及跨项目经验沉淀工作,并完成领导交办的其他事项。 二、任职要求 (一)基本要求 1. 本科及以上学历,优先审计、财务、会计、内控、风险管理等相关专业或工作背景。 2. 具备医药企业相关工作经验,能够协助推进审计项目模块或专项任务。 3. 熟悉企业内部控制、风险管理、制度流程管理及合规监督相关要求,理解COSO、ERM、上市公司治理、ESG披露、内控评价及整改闭环等重点领域。 4. 熟悉医药企业主要业务流程,能够结合业务场景识别制度设计缺陷、流程执行偏差、授权审批缺口和关键控制风险。 5. 具备较强的风险识别、流程分析、系统性思考、根因分析和重点风险核查能力,能够从制度流程、业务执行、系统数据、审批记录和管理结果中识别风险事项、异常交易、利益冲突、执行偏差及潜在舞弊线索,并提出可落地的改进建议。 6. 具备良好的数据分析能力和数字化审计意识,能够运用Power BI、Python或其他数据分析工具开展审计分析,通过数据发现异常、验证风险并支撑审计结论。 7. 具备较强的结构化表达、报告写作和管理层沟通能力,能够清晰呈现审计发现、风险影响、问题根因、责任边界和整改建议。 8. 具备较强的跨部门沟通协调和项目推进能力,推动审计项目实施和整改落地。 9. 认同内部审计独立、客观、专业、保密的职业要求,具备良好的职业操守、责任意识、原则性、团队协作精神和持续学习能力。
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