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JO
审计经理
joyson · 鄞州区, 浙江, 中国
About The Role
岗位职责: 根据集团发展战略,协助审计总监拟定并完善内部审计制度流程和稽核制度流程; 根据集团工作目标,拟定以风险为导向的年度审计工作计划,年度内控自评工作计划等; 根据审计计划开展内部审计工作,完成现场工作; 对审计过程发现的问题提出整改建议; 汇总跟踪各事业部内控自评、内部审计工作,对重大发现及时跟踪并上报审计总监; 建立与外部审计师良好的沟通机制,及时获取外部审计内控发现并推进各事业部的整改; 总结审计项目经验,完善审计系统; 对潜在的舞弊情况进行调查。 任职要求: 大学本科及以上,具有财务、法律、企业管理等相关知识; 4-6年相关的事务所工作经验和企业内审工作经验; 德语、英语书面、口语流利,可做工作语言; 熟练应用计算机和财务软件等辅助工具; 有COSO,CIA,CISA,CPA证书者优先。
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