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【智界汽车】董事办-内控审计(J32178)
Chery · 安徽省·芜湖市
About The Role
- 1、内控体系建设与完善
- 负责公司内控体系和全面风险体系建设工作
- 建立、维护并持续优化各业务环节的内控流程
- 确保公司运营严格遵循国家法律法规、主机厂政策及内部规章制度
- 2、审计工作执行
- 根据年度审计计划,参与开展各类审计项目
- 开展专项审计,涵盖营销活动审核、资产管理、资金管理、采购业务、合同管理等模块
- 协助开展工程项目管理审计,包括项目前期招投标规范性审查、项目合同管理审核等
- 3、风险评估与管理
- 组织对公司各项业务进行风险评估,识别潜在风险点
- 制定风险应对策略和措施,有效控制和降低企业运营风险
- 定期/不定期对业务执行进行检查,监督各部门对风控制度及流程的执行情况
- 4、合规与培训
- 组织开展公司内控管理工作、公司合同、制度文件的审核
- 组织面向业务、财务等人员的内部控制与合规知识培训
- 宣导诚信合规文化,建立有效的违规举报渠道并参与调查
- 5、外部协调
- 配合集团审计部门及外部审计机构的审计工作
- 及时提供所需资料并给予必要支持
- 1、基本要求:
- 学历专业:本科及以上学历
- 工作经验:3年及以上相关行业工作经验
- 2、能力要求:
- 专业能力:熟悉汽车研发、制造与销售行业,了解企业内部控制规范
- 分析能力:具备数据分析能力、风险评估能力
- 沟通能力:具备良好的沟通协调能力、分析判断能力
- 文字功底:具有一定的文字功底,能够独立完成报告撰写
- 职业素养:工作严谨细致,有较强的学习能力与自我提升意识,执行能力强
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